問題已解決
老師,補(bǔ)以前年度的增值稅和附加稅費(fèi),已經(jīng)去國稅,改申報(bào)表了,這個(gè)月,已交款,這個(gè)增值稅,和附加稅稅費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么寫,包括滯納金
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速問速答你好,是補(bǔ)了收入的嗎?
2024 06/17 15:16
84784966
2024 06/17 15:24
嗯嗯是的,把往來的增值稅申報(bào)表重新弄了一下,滾動(dòng)下來,去年要補(bǔ)稅
84784966
2024 06/17 15:25
留抵不夠,去年,今天某些月份,都要補(bǔ)增值稅和附加稅費(fèi)
郭老師
2024 06/17 15:28
借預(yù)收賬款或者應(yīng)收賬款
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng),
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款,
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款貸銀行存款
借以前年度損益調(diào)整
貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅,
借應(yīng)交稅費(fèi)附加稅貸銀行
84784966
2024 06/17 15:33
今年1到3?,補(bǔ)交的附加費(fèi)用,需要先計(jì)提到一季度嗎?然后5月交款平賬
郭老師
2024 06/17 15:34
直接在支付的那一塊做就行。
84784966
2024 06/17 15:43
我沒有查補(bǔ)增值稅科目,可不可以,先寫,借方,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交,貸方,應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅,讓后去平賬未交增值稅,去年補(bǔ)交的增值稅,也這么走賬,去年的附加稅費(fèi),放未分配利潤,走以前年度損益過渡一下
郭老師
2024 06/17 15:47
可以的,可以這么做的
84784966
2024 06/17 15:51
那今年的收取增值稅,及附加稅的滯納金,計(jì)入什么科目
郭老師
2024 06/17 15:53
借營業(yè)外支出、滯納金
貸、銀行存款。
84784966
2024 06/17 16:27
好的謝謝老師
郭老師
2024 06/17 16:28
不用客氣,工作愉快。
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