問題已解決

5月收到一張專票,規(guī)格型號(hào)一欄信息不完整,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)銷售了,怎么辦,讓對(duì)方開個(gè)說明可以嗎?

84784985| 提問時(shí)間:2024 06/12 10:55
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,需要退回對(duì)方,讓對(duì)方開具有?規(guī)格型號(hào)? 內(nèi)容的發(fā)票過來?
2024 06/12 10:57
84784985
2024 06/12 11:03
這張發(fā)票退回去,增值稅怎么辦?我可以另外找一個(gè)稅額差不多的發(fā)票,認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),留庫存嗎?
鄒老師
2024 06/12 11:04
你好,可以的 增值稅正常申報(bào)就是了?
84784985
2024 06/12 11:07
這張廢票,已經(jīng)銷售,進(jìn)項(xiàng)票未到,用另外一張進(jìn)項(xiàng)先頂本期增值稅(未銷售,留庫存),本月成本和下月成本怎么算?老師能列一下嗎
鄒老師
2024 06/12 11:09
你好 哪個(gè)月的成本,都是=銷售數(shù)量*單位產(chǎn)品成本?
84784985
2024 06/12 11:13
我只會(huì)做一進(jìn)一出,正好的這樣亂了賬務(wù)咋處理?
84784985
2024 06/12 11:35
進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證和銷售不一致,沒問題是吧
鄒老師
2024 06/12 11:38
你好,思路清晰,就不會(huì)亂的 購進(jìn)做正常購進(jìn)的分錄,退回做購進(jìn)的相反分錄,然后根據(jù)正確發(fā)票再做購進(jìn)分錄 進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證和銷售不一致,從增值稅抵扣的角度來說,是沒有問題的
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