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實(shí)務(wù)
问题已解决
上月人工工資算錯了導(dǎo)致多計(jì)提了生產(chǎn)成本100塊都結(jié)轉(zhuǎn)到商品里頭去了怎么辦



你好,做紅字分錄沖減就行。
2024 06/04 14:01

84784958 

2024 06/04 14:24
是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

84784958 

2024 06/04 14:27
或者上月多計(jì)提了下月少計(jì)提就可以了吧

宋生老師 

2024 06/04 14:29
你好!可以的,下個月少提也行

84784958 

2024 06/04 14:33
紅沖是用哪個分錄 是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借主營業(yè)務(wù)收入-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字 還是借庫存商品紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

宋生老師 

2024 06/04 14:36
你好!是是借生產(chǎn)成本-紅字貸應(yīng)付職工薪酬-紅字

84784958 

2024 06/04 14:38
那要是生產(chǎn)成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品里同時庫存商品已出售怎么辦 紅沖分錄怎么寫

宋生老師 

2024 06/04 14:44
你好!這個沒事,不用管后面的。繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本就行

84784958 

2024 06/04 14:47
為什么不用管后面的呀我覺的后面的也會被影響到呀

宋生老師 

2024 06/04 14:50
你好!你結(jié)轉(zhuǎn)了,就自然影響了。最終是沒問題的

84784958 

2024 06/04 14:54
那要是結(jié)轉(zhuǎn)同時賣掉了,紅沖分錄 是不是就寫借主營業(yè)務(wù)成本紅字貸應(yīng)付職工薪酬紅字

宋生老師 

2024 06/04 14:57
你好!不用了。不需要一直去追。
