问题已解决
老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬


