问题已解决

老師,補(bǔ)交了2017—2019年的增值稅. 借 其他應(yīng)付款 10.2萬 貸 以前年度損益 9.32萬 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 0.88萬 去大廳更正申報(bào)后交了0.88萬增值稅后. 增值稅及附加稅申報(bào)表顯示如下: 27欄本期已繳稅款 0.88萬. 31欄本期繳納欠稅稅費(fèi)0.88萬, 32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) -0.88萬 后面每期32欄期末未交稅款(多交為負(fù)數(shù)) 顯示有-0.88萬,這個需要調(diào)嗎??還是一直這樣沒關(guān)系! -0.88萬

84784949| 提问时间:2024 05/30 09:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
你好;這個不用調(diào)整的; 你正常有一個納稅調(diào)整補(bǔ)稅的欄次 寫著就行
2024 05/30 09:35
84784949
2024 05/30 10:42
可是納稅調(diào)整補(bǔ)稅的欄次里面沒有金額,去大廳申報(bào)的,沒有錄入金額
meizi老師
2024 05/30 11:03
讓稅務(wù)局給你看看數(shù)據(jù)??词遣皇侨?shù)據(jù)不對
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    专属课程

    查看更多

    免费资料

    下载APP快速提问

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:52

    免费领取