問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn) 我們之前做了水電費(fèi)的計(jì)提,也支付了水電費(fèi),現(xiàn)在收到對(duì)方開(kāi)過(guò)來(lái)的專票應(yīng)該怎么入賬呀

84784989| 提問(wèn)時(shí)間:2024 05/23 14:30
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 就成了
2024 05/23 14:31
84784989
2024 05/23 14:32
只做稅額部分嗎? 那我們下次還這樣的話,應(yīng)該怎么做賬才不用做負(fù)數(shù)呢?
東老師
2024 05/23 14:32
你不想做負(fù)數(shù)的話,下次預(yù)提的時(shí)候就預(yù)計(jì)它不含稅的金額
84784989
2024 05/23 14:36
好的 謝謝
東老師
2024 05/23 14:36
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝多謝
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