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以前年度無票支出未做賬,導(dǎo)致這部分備用金一直在賬上掛著,現(xiàn)在咱調(diào)平

84784972| 提問時(shí)間:2024 05/23 11:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
需要把這些沒有發(fā)票的支出做到賬上才行。
2024 05/23 11:14
84784972
2024 05/23 11:15
做一筆分錄還行,借,利潤(rùn)分配,貸備用金
東老師
2024 05/23 11:15
這么做賬的話也可以。
84784972
2024 05/23 11:15
你說補(bǔ)做,這金額計(jì)入當(dāng)前費(fèi)用?
東老師
2024 05/23 11:15
對(duì),也可以記入當(dāng)期費(fèi)用,最后也是納稅調(diào)整
84784972
2024 05/23 11:15
到底哪種處理好
東老師
2024 05/23 11:16
我覺得按照我說的這么處理就可以。
84784972
2024 05/23 11:17
那當(dāng)前費(fèi)用不是多了嗎,17萬是小數(shù)字還大數(shù)字?
東老師
2024 05/23 11:17
你如果不想影響今年,那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)調(diào)整
84784972
2024 05/23 11:17
我覺得我方法好,不影響當(dāng)前,匯算清繳也不用調(diào),因?yàn)橐郧澳甓染蜎]記賬
東老師
2024 05/23 11:18
那你就按照你說的這么做賬就行。
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