問題已解決
老師:之前企業(yè)享受加計(jì)抵扣10%,現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受,更正之前的申報(bào),之前10加計(jì)抵扣做營(yíng)業(yè)外收入了,怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表,這跟所得稅有關(guān)系嗎
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速問速答你好,首先你是不是有個(gè)加計(jì)扣除備案,把那個(gè)刪除。然后你之前填增值稅的時(shí)候有個(gè)加計(jì)扣除表,那個(gè)不要填了,這樣就可以更正了。
2024 05/22 16:12
王曉曉老師
2024 05/22 16:12
跟所得稅有關(guān)的,以前加計(jì)扣除入營(yíng)業(yè)外收入了,現(xiàn)在這個(gè)沒有了
王曉曉老師
2024 05/22 16:13
而且更正會(huì)有滯納金的
84785029
2024 05/22 16:15
增值稅有滯納金,更正營(yíng)業(yè)外收入后利潤(rùn)少了,所得稅是不是也少了,然后財(cái)務(wù)報(bào)表怎么修改,還是做在現(xiàn)在年度
84785029
2024 05/22 16:16
22-23年的加計(jì)抵扣,現(xiàn)在稅務(wù)通知不可以享受
王曉曉老師
2024 05/22 16:18
增值稅有滯納金,更正營(yíng)業(yè)外收入后利潤(rùn)少了,所得稅是也少了。
王曉曉老師
2024 05/22 16:19
滯納金可以做到當(dāng)年,沒問題,營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)是影響之前年度的,你需要更正以前年度匯算清繳
84785029
2024 05/22 16:28
那我的財(cái)務(wù)報(bào)表怎么改
王曉曉老師
2024 05/22 16:32
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785029
2024 05/22 16:33
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
王曉曉老師
2024 05/22 16:37
那就把貸:營(yíng)業(yè)外收入(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可以用未來適用法,你不用改以前的報(bào)表
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