老師好,本年匯算清繳退回上年度預(yù)繳的企業(yè)所得稅時(shí),有兩種做法我有點(diǎn)不清楚: 第一種:J:銀行存款 D:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 這種做法,財(cái)務(wù)報(bào)表的鉤稽關(guān)系是相等的,未分配利潤(rùn)期末余額-年初余額=凈利潤(rùn)累計(jì)金額 第二種:J:以前年度損益-紅字 D:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-紅字 J:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅-紅字 D:銀行存款-紅字 這種做法,未分配利潤(rùn)期末余額-年初余額-以前年度損益調(diào)整=凈利潤(rùn)累計(jì)金額 麻煩問一下老師,這倆種做法在財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)交稅費(fèi)和未分配利潤(rùn)的數(shù)額,這兩種做法哪個(gè)是正確的?
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速問速答你好,第二種是對(duì)的了呢
2024 05/15 11:56
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- 老師,您好!2010年公司開辦時(shí),辦公室裝修費(fèi)憑證:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)-開辦費(fèi)100000,貸:銀行存款100000. 后來又把稅費(fèi)調(diào)出來了(因?yàn)槭菍F保航瑁洪L(zhǎng)期待攤費(fèi)-開辦費(fèi)88495.58 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅11504.42 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)-開辦費(fèi)100000(紅字), 攤銷也是按不含稅攤銷88495.58.現(xiàn)在一直未成為一般納稅人是不是要把稅額調(diào)回去: 借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)-開辦費(fèi)11504.42,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅11504.42 6281
- 老師。我們學(xué)習(xí)考證的時(shí)候,銷項(xiàng)稅額是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),可是我看到我們的會(huì)計(jì)是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減,實(shí)務(wù)工作中到底應(yīng)該是怎樣的呢? 1394
- 您好 購(gòu)入的時(shí)候 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款等 銷售的時(shí)候 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品。結(jié)轉(zhuǎn)成本這筆分錄用什么做附件 1164
- 老師,收到緩繳的稅,分錄借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅/城建稅/教育費(fèi)附加/地方教育費(fèi)附加,這樣做,對(duì)嗎?都是正數(shù)? 3074
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