問題已解決

我們租對方上游的機械,收到對方的專票,往來掛賬,分錄怎么寫

84784995| 提問時間:2024 05/07 09:58
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速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 是經營租賃吧
2024 05/07 10:01
84784995
2024 05/07 10:03
是的經營租賃
84784995
2024 05/07 10:04
借銷售費用,應交稅費-待認證進項稅額,待應收賬款
84784995
2024 05/07 10:05
機械是為銷售經營服務的
樸老師
2024 05/07 10:10
租賃了多長時間呢 計入長期待攤費用按月攤銷計入銷售費用比較合適
84784995
2024 05/07 14:15
是短期租入的機械
樸老師
2024 05/07 14:17
同學你好 那你就計入銷售費用
84784995
2024 05/07 16:38
借銷售費用,應交稅費-待認證進項稅額,待應收賬款
84784995
2024 05/07 16:38
這個分錄對的是嗎?
84784995
2024 05/07 16:42
稅務系統(tǒng),紅字發(fā)票記錄,已開具的。就是我已經開具成功的紅字發(fā)票是嗎?
樸老師
2024 05/07 16:49
嗯 ?這個分錄是正確的
84784995
2024 05/07 17:17
去年九月份稅已報,今年4月對賬發(fā)現多算了收入,這個月報稅可以把去年多報的沖回嗎?
樸老師
2024 05/07 17:21
這個可以紅沖的哦 跨年沖
84784995
2024 05/07 19:11
財務軟件里紅沖了,報稅時需要負數申報嗎
樸老師
2024 05/07 19:31
你按紅沖后的申報就可以
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