問(wèn)題已解決
你好老師,請(qǐng)問(wèn)23年暫估了100萬(wàn),現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了90萬(wàn),沖銷:借應(yīng)付賬款暫估90,貸以前年度損益90。調(diào)增10萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)調(diào)增的10萬(wàn)就是應(yīng)付賬款暫估的余額10萬(wàn),怎么入賬呢
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速問(wèn)速答apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好! 你是指 這個(gè) 10萬(wàn)元,以后,發(fā)票不給了? 還是說(shuō),為了所得稅匯算而調(diào)賬
另外,來(lái)了發(fā)票90萬(wàn)元。 它的貨款付了嗎,除了沖銷暫估外,如果沒(méi)有付款,應(yīng)付賬款,還得建立起來(lái),
2024 05/06 14:52
84785006
2024 05/06 14:53
款都付出去了,請(qǐng)問(wèn)調(diào)增的這10萬(wàn)是怎么做賬呢
apple老師
2024 05/06 15:00
同學(xué)你好,如這個(gè)10萬(wàn)元的發(fā)票不來(lái)了?;蛘哒f(shuō)是暫估多了,且,原材料也全部用完了,那么
和你上面的憑證的,是一樣的處理方法
借:應(yīng)付賬款-暫估
貸:以前年度損益調(diào)整
月底
借:以前年度損益調(diào)整
貸:未分配利潤(rùn)
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