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出口企業(yè),也有內(nèi)銷,怎么計(jì)算增值稅呢?

84784960| 提問時(shí)間:04/23 15:32
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好!分開計(jì)算的了。
04/23 15:32
84784960
04/23 15:51
怎么個(gè)分開計(jì)算法呢
宋生老師
04/23 15:53
,你好,出口的單獨(dú)做分錄,單獨(dú)申報(bào)的時(shí)候填入到免稅銷售額里面, 內(nèi)銷的正常申報(bào)。在主營(yíng)業(yè)務(wù)收入下面設(shè)置出口收入和內(nèi)銷收入二級(jí)科目。
84784960
04/23 18:20
內(nèi)銷增值稅是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng),出口的話進(jìn)來(lái)的是免稅的普通發(fā)票,退的稅可以抵扣銷項(xiàng)是吧?
宋生老師
04/23 18:24
你好!最終是可以抵減的。
宋生老師
04/23 18:24
申報(bào)表上是會(huì)抵減
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