问题已解决
固定資產(chǎn)發(fā)票暫未收到 可以計(jì)提折舊么?



我想問 我們是3月買的固定資產(chǎn),合同簽的是1月1日 領(lǐng)導(dǎo)讓我1月1日就開始出租 我應(yīng)該怎么做賬?
2024 04/23 13:40

84785007 

2024 04/23 13:42
3月啊 但是領(lǐng)導(dǎo)為了開發(fā)票 想讓我做1月份就出租

84785007 

2024 04/23 13:42
給別人開發(fā)票 盡量把多的錢套出來

84785007 

2024 04/23 13:43
我該怎么做賬才行?

84785007 

2024 04/23 13:44
意思就是機(jī)器1月合同 1月就到了 3月才付款開的發(fā)票

84785007 

2024 04/23 13:46
設(shè)備是有的 實(shí)物是有的 但是我沒看見簽收證明啥的

84785007 

2024 04/23 13:46
有的是二手的

84785007 

2024 04/23 13:49
那怎么折舊 1月并沒有暫估入賬

84785007 

2024 04/23 13:52
我現(xiàn)在需要怎么操作?

84785007 

2024 04/23 13:52
不行啊 季報(bào)都完事了

84785007 

2024 04/23 14:06
那折舊呢 可以在4月補(bǔ)提嗎?

王曉曉老師 

2024 04/23 13:39
你好,暫估入賬后,需要計(jì)提折舊

王曉曉老師 

2024 04/23 13:41
這個(gè)資產(chǎn)是什么時(shí)候到的呢

王曉曉老師 

2024 04/23 13:45
這個(gè)也夸張點(diǎn),那你們不是需要把購入的簽收那些證明都做配套修改

王曉曉老師 

2024 04/23 13:48
嗯,實(shí)物,合同,簽收這些做到1月,后邊你就可以操作了

王曉曉老師 

2024 04/23 13:51
那你需要反結(jié)賬回去處理一下唄

王曉曉老師 

2024 04/23 13:54
季度申報(bào)沒事的,可以的

王曉曉老師 

2024 04/23 14:06
可以補(bǔ)計(jì)提的了,沒關(guān)系
