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實(shí)務(wù)
問題已解決
去年暫估入庫的成本已結(jié)轉(zhuǎn) ,今年匯算清繳之前收到的發(fā)票比實(shí)際暫估的少,如何賬務(wù)處理
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,根據(jù)發(fā)票沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購進(jìn)分錄
把之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本匯算清繳予以調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額
2018 04/14 14:34
84785011
2018 04/14 14:37
多結(jié)轉(zhuǎn)的部分需要賬務(wù)處理嗎?
鄒老師
2018 04/14 14:38
你好,需要的
借;庫存商品 貸;以前年度損益調(diào)整
需要做這個多結(jié)轉(zhuǎn)成本的沖銷分錄
84785011
2018 04/14 14:40
好的,謝謝
鄒老師
2018 04/14 14:42
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
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