问题已解决
我們是銷方,客人去年的增值稅專用紙質(zhì)發(fā)票需要紅沖,但是現(xiàn)在都是開(kāi)全電了,我們要怎么操作?



需要對(duì)方在綜合平臺(tái)發(fā)起紅字信息確認(rèn)單
2024 04/19 14:55

84784983 

2024 04/19 14:58
是對(duì)方在電子發(fā)票服務(wù)平臺(tái)發(fā)起紅字信息確認(rèn)單嗎?如果對(duì)方稅盤已注銷是否有影響?

家權(quán)老師 

2024 04/19 14:59
對(duì)方已經(jīng)注銷稅控盤就直接在電子稅局發(fā)起紅字確認(rèn)單

84784983 

2024 04/19 15:01
如果對(duì)方稅盤沒(méi)注銷呢?還是和以前一樣對(duì)方出具紅字發(fā)票信息表嗎

家權(quán)老師 

2024 04/19 15:03
沒(méi)注銷就需要在綜合平臺(tái)發(fā)起紅字確認(rèn)
