問題已解決
老師,我想問,我在去年9月份做了一個庫存商品入庫暫估,但因為差錯,收到發(fā)票了沒有及時沖銷,那我在一季度能不能做調整???要怎么調呢?
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速問速答可以的,沒問題。把原來的分錄紅沖按發(fā)票再做一個這個分錄就行了。
2024 04/11 09:32
84784972
2024 04/11 09:35
但是我是去年收到的發(fā)票,那一季度還需要再按發(fā)票做一遍嗎?
玲老師
2024 04/11 09:38
是的,按發(fā)票再做一遍就是一個正數(shù),一個負數(shù)或者你不想做,那就直接貼到原來憑證后面兩種方法都行。
84784972
2024 04/11 09:56
我還死不太明白,比如我去年做的暫估借庫存商品,貸應付賬款暫估,之后我收到發(fā)票了就做了一筆借庫存商品,借應交稅費,應交增值稅~進項稅,貸銀行存款,
那我現(xiàn)在是做一個借庫存商品(紅沖)貸應付賬款(紅沖),這樣就可以了吧?
玲老師
2024 04/11 09:57
你就把原來和暫估相關的分錄全紅沖,然后按發(fā)票做賬就行了。
84784972
2024 04/11 09:59
哦,我明白了,您的意思是連發(fā)票那筆也紅沖一下對吧,那如果我不想紅沖發(fā)票,就可以只做這一筆也可以吧
玲老師
2024 04/11 10:01
就是紅沖了好理解你不紅沖你能調整為正確的也行。
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