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老師,應(yīng)交稅費(fèi),月末結(jié)轉(zhuǎn),還是年末結(jié)轉(zhuǎn)

84784995| 提問(wèn)時(shí)間:2024 04/10 19:34
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好, 應(yīng)交稅費(fèi),月末結(jié)轉(zhuǎn)
2024 04/10 19:36
84784995
2024 04/10 19:40
,進(jìn)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)都需要結(jié)轉(zhuǎn)?還是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn)?
劉艷紅老師
2024 04/10 19:41
銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)的余額結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784995
2024 04/10 19:43
借,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額?? ? ? ?貸,應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,對(duì)嗎?
84784995
2024 04/10 19:44
月末結(jié)轉(zhuǎn)完,是應(yīng)交稅費(fèi)無(wú)余額,還是,進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)都無(wú)余額?
劉艷紅老師
2024 04/10 19:45
應(yīng)交稅費(fèi)有余額呀,未交增值稅呀
84784995
2024 04/10 19:49
進(jìn)項(xiàng)跟銷(xiāo)項(xiàng)有余額?
劉艷紅老師
2024 04/10 19:53
一般納稅人賬務(wù)處理。 購(gòu)買(mǎi)庫(kù)存, 借:庫(kù)存商品, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸:銀行存款, 銷(xiāo)售商品, 借:銀行存款, 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額), 同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸:庫(kù)存商品。 月末結(jié)相關(guān)收入和成本, 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:本年利潤(rùn), 借:本年利潤(rùn), 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。 月底進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)可以不做分錄。 月底銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),說(shuō)明要繳稅,做以下結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 次月稅款繳納, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅, 貸:銀行存款。
劉艷紅老師
2024 04/10 19:53
這個(gè)是完整的分錄,你看下
84784995
2024 04/10 20:01
應(yīng)交稅費(fèi),必須按月結(jié)轉(zhuǎn),按年結(jié)轉(zhuǎn)是不可以的是吧?
劉艷紅老師
2024 04/10 20:03
對(duì)呀,你要交稅,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84784995
2024 04/10 20:04
好的,謝謝老師
劉艷紅老師
2024 04/10 20:06
不客氣, 很高興幫您
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