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10萬茶葉不能做業(yè)務(wù)招待費(fèi)或者福利費(fèi)嗎?

84784962| 提問時(shí)間:2024 04/05 10:20
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
你好送客戶做招待費(fèi) 給職工的就是福利費(fèi)
2024 04/05 10:20
84784962
2024 04/05 10:28
這茶葉的發(fā)票抬頭寫錯(cuò)了,稅號寫的是我公司的,進(jìn)項(xiàng)抵扣了,需要申請重開嗎?如果之前抵扣的抬頭寫錯(cuò)了的稅金之后怎么調(diào)整分錄?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出分錄怎么寫?
郭老師
2024 04/05 10:29
是的,需要重新開。借其他應(yīng)付款,借管理費(fèi)用、招待費(fèi)等負(fù)數(shù) 貸應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784962
2024 04/05 10:35
這發(fā)票是2020年開的2月做賬的時(shí)候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用調(diào)整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅,2月份的做的時(shí)候也不知道2020年這張發(fā)票為啥進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,也不知道他做的是招待費(fèi)還是管理費(fèi),所以2月可以做以前年度損益調(diào)整嗎?如果轉(zhuǎn)出的話,可以做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出嗎?但是我開了新發(fā)票以后2月轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交增值稅嗎?還是當(dāng)月轉(zhuǎn)出次月再轉(zhuǎn)入?
84784962
2024 04/05 10:35
這發(fā)票是2020年開的2月做賬的時(shí)候抵扣了,4月重新開的話,2月抵扣的進(jìn)項(xiàng)不用調(diào)整只要分錄改下就行?我2月做的是借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅,2月份的做的時(shí)候也不知道2020年這張發(fā)票為啥進(jìn)項(xiàng)沒有抵扣,也不知道他做的是招待費(fèi)還是管理費(fèi),所以2月可以做以前年度損益調(diào)整嗎?如果轉(zhuǎn)出的話,可以做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù),貸轉(zhuǎn)出嗎?但是我開了新發(fā)票以后2月轉(zhuǎn)出要補(bǔ)交增值稅嗎?還是當(dāng)月轉(zhuǎn)出次月再轉(zhuǎn)入?
郭老師
2024 04/05 10:37
借其他應(yīng)付款,貸利潤分配,未分配利潤,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,跨年的做這個(gè),你是企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則做賬的嗎?你寫的那個(gè)以前年度損益調(diào)整的分錄,不對你這個(gè)是不允許抵扣的。開了負(fù)數(shù)發(fā)票,整個(gè)發(fā)票都需要紅沖。
84784962
2024 04/05 10:40
作廢重開就算紅沖,但是當(dāng)月紅沖當(dāng)月開票啊,我發(fā)票是以前2020年開的但是抵扣是今年2月抵扣的,以前代理記賬也不知道為啥沒做這個(gè)票,但是估計(jì)以前可能當(dāng)普票做了,分錄怎么調(diào)整?
郭老師
2024 04/05 10:42
你看下你增值稅申報(bào)表里面填寫了嗎?填寫進(jìn)項(xiàng)了沒有,你需要自己確定一下當(dāng)時(shí)怎么做的。
84784962
2024 04/05 10:45
2020年進(jìn)項(xiàng)肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進(jìn)項(xiàng)抵扣過了,咋解決
84784962
2024 04/05 10:45
2020年進(jìn)項(xiàng)肯定沒抵扣,有可能按照普票做的,但是我2024年2月肯定按照專票進(jìn)項(xiàng)抵扣過了,咋解決
郭老師
2024 04/05 10:48
那就不需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤。
郭老師
2024 04/05 10:48
然后,今年開了專票,借利潤分配,未分配利潤 貸應(yīng)付賬款 選擇不抵扣,勾選就行。
84784962
2024 04/05 10:52
你說的我有點(diǎn)懵,首先,這個(gè)發(fā)票抬頭開錯(cuò)了2020年開的發(fā)票,估計(jì)沒在我公司做過賬,但是2023年2月我做了借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng),因?yàn)槲疫M(jìn)項(xiàng)不夠用了,然后發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票抬頭錯(cuò)了,但是我已經(jīng)勾選并且抵扣了,最后我讓對方公司重新開票,4月開給我,估計(jì)5月做賬,那么我5月份做賬的時(shí)候怎么寫分錄,已經(jīng)勾選抵扣的稅金怎么調(diào)整
郭老師
2024 04/05 10:54
2023年你怎么能做進(jìn)項(xiàng)在貸方 你再確定一下2023年的這個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)
84784962
2024 04/05 11:02
我2023年把這個(gè)分錄改了,變成管理費(fèi)用可以嗎?但是2020年的管理費(fèi)用福利費(fèi)放到2023年是不是不合適??但是我只想要進(jìn)項(xiàng)的抵扣,我2023年2月做的是借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)正數(shù)
郭老師
2024 04/05 11:06
可以的,可以做到今年
郭老師
2024 04/05 11:07
可以做到今年的費(fèi)用里面的。
郭老師
2024 04/05 11:07
借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 這是開紅字發(fā)票 開了紅字發(fā)票,做上面的就行。
84784962
2024 04/05 11:10
我之前做借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸進(jìn)項(xiàng)也是對的咯??
郭老師
2024 04/05 11:12
你好,兩個(gè)都是負(fù)數(shù),可以的
84784962
2024 04/05 11:13
你說的兩個(gè)都是負(fù)數(shù)是哪兩個(gè)都是負(fù)數(shù)??
郭老師
2024 04/05 11:13
你好,借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù) 貸進(jìn)項(xiàng)負(fù)數(shù), 如果你借方是負(fù)數(shù),貸方是正數(shù), 他能做平嗎?
84784962
2024 04/05 11:15
你是讓我2月做兩個(gè)都是負(fù)數(shù)?拿到重新開的發(fā)票再做兩個(gè)都正數(shù)嗎?
郭老師
2024 04/05 11:20
是的 對的 借以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 開了負(fù)數(shù)發(fā)票收到了嗎 然后開了籃子發(fā)票,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng), 貸以前年度損益調(diào)整
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