问题已解决
老師,利息收入和結(jié)轉(zhuǎn)利息收入結(jié)轉(zhuǎn)損益分別寫下分錄,(要在電腦做賬)



同學(xué)您好,軟件收利息:借:銀行存款,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
轉(zhuǎn),借:本年利潤(rùn)負(fù)數(shù)貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(負(fù)數(shù))
2024 04/01 21:25

84784978 

2024 04/01 21:28
為啥本年利潤(rùn)不寫在貸方

84784978 

2024 04/01 21:28
本年利潤(rùn)貸方正數(shù),不行嗎?

易 老師 

2024 04/01 21:29
確保累計(jì)數(shù) 為凈額,方便清理結(jié)轉(zhuǎn)

84784978 

2024 04/01 21:36
老師,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91000,利息收17.61,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980.2,結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄怎么寫,你能寫下完整分錄嗎?

84784978 

2024 04/01 21:41
利息收入是17.61

易 老師 

2024 04/01 21:41
同學(xué)您好,借:本年利潤(rùn)91000+(-17.61)貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91000,財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)用利息收(-17.61)借: 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980.2貸:本年利潤(rùn)1980.2

84784978 

2024 04/01 21:44
老師,我要合并的

易 老師 

2024 04/01 21:47
這個(gè)不做合并的,需分別結(jié)轉(zhuǎn)

84784978 

2024 04/01 21:50
借:本年利潤(rùn)89002.19
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1980.2
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本91000
利息收入-17.61

84784978 

2024 04/01 21:50
還是說(shuō)本年利潤(rùn)貸方-89002.19

84784978 

2024 04/01 21:51
我搞不清楚放哪里,這樣方便結(jié)轉(zhuǎn)

易 老師 

2024 04/01 21:55
同學(xué)您好, 也行的,這種情況搞不清楚的話也可以

84784978 

2024 04/01 21:57
本年利潤(rùn)我是寫借還是寫貸方

84784978 

2024 04/01 21:58
我怕到時(shí)候不好結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)余額,所以是放借還是貸

易 老師 

2024 04/01 22:01
你好,也可以的, 沒問題
