優(yōu)惠一:小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為,合計(jì)月銷售額未超過10萬元(季度銷售額未超過30萬元)的,免征增值稅,不如季度29萬含稅 分錄 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入29/1.01 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅29/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi) 29/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 0 優(yōu)惠二:增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅。比如69萬 借 應(yīng)收 貸 主營業(yè)務(wù)收入 69/1.01 應(yīng)交稅費(fèi) 69/1.01*0.01 借 應(yīng)交稅費(fèi)69/1.01*0.01 貸 營業(yè)外收入 這兩個(gè)方案 分錄和金額都對嗎?
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實(shí)務(wù)
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速問速答第二個(gè)不需要做營業(yè)外收入這條分錄了
2024 04/01 21:12
84785031
2024 04/01 21:21
免增值稅 和減免增值稅的會(huì)計(jì)處理是不一樣的嗎? 為啥
84785031
2024 04/01 21:27
是不是這一條解釋
王曉曉老師
2024 04/01 21:30
減免那個(gè)就直接按實(shí)際征稅率做賬就可以了。那1%的稅只有等不超30萬就按第一個(gè)做分錄。超30萬就要交稅了,不會(huì)免的
84785031
2024 04/01 21:32
好的 謝謝老師
王曉曉老師
2024 04/01 21:33
不客氣的,加油加油
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