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請問2023年的8月沒有將銷售和購入做到憑證中,在2024年才發(fā)現(xiàn),在不改2023年的憑證情況下,要如何操作

84785033| 提問時(shí)間:2024 03/26 16:52
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級會(huì)計(jì)師,初級會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學(xué) 直接調(diào)整在24年度賬務(wù)里面,摘要寫清楚
2024 03/26 16:52
84785033
2024 03/26 16:59
但這樣做會(huì)導(dǎo)致2024年的營業(yè)收入增大
冉老師
2024 03/26 17:00
金額很大的話,用以前年度損益調(diào)整科目
84785033
2024 03/26 17:14
分錄如何做?
冉老師
2024 03/26 17:15
借應(yīng)收賬款 貸以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84785033
2024 03/26 17:40
借:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 是嗎?
冉老師
2024 03/26 17:41
是的,同學(xué),是這樣的
84785033
2024 03/26 17:41
未交增值稅就是按平時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎?
冉老師
2024 03/26 17:42
未交增值稅就是按平時(shí)這樣結(jié)轉(zhuǎn)就可以了嗎? 是的
84785033
2024 03/26 18:08
上傳報(bào)表的營業(yè)收入跟增值稅表對上了,但跟做賬的報(bào)表對不上,要如何處理
冉老師
2024 03/26 18:09
實(shí)際哪個(gè)是準(zhǔn)確的,同學(xué)
84785033
2024 03/27 09:49
實(shí)際是上傳到電局的報(bào)表的營業(yè)收入是對的,做賬報(bào)表是錯(cuò)的,主要是我是新接手回來的,改不了2023年8月的賬
冉老師
2024 03/27 10:18
這樣的話,不用改賬了,可以直接調(diào)整在本期
84785033
2024 03/27 10:38
意思是直接講銷售收入做到1月,不用使用以前年度損益這個(gè)科目,是嗎?
冉老師
2024 03/27 10:40
意思是直接講銷售收入做到1月,不用使用以前年度損益這個(gè)科目,是嗎? 是的
84785033
2024 03/27 15:50
但這樣做會(huì)導(dǎo)致賬目上2024年的營業(yè)收入增加,然后第一季度的營業(yè)收入跟增值稅表對不上。
冉老師
2024 03/27 15:54
金額大的話,可以用以前年度損益調(diào)整,如果金額不大,老師建議直接計(jì)入當(dāng)期收入
84785033
2024 03/27 15:57
用以前年度損益的話,需要更正2023年第四季度的報(bào)表嗎?
冉老師
2024 03/27 15:59
用以前年度損益的話,需要更正2023年第四季度的報(bào)表嗎 不用更正
84785033
2024 03/27 16:15
2024年1月用以前年度損益補(bǔ)錄8月銷售收入,那是不是1月就調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn),借:以前年度損益,貸利:潤分配-未分配利潤。2024年12月就不用再結(jié)轉(zhuǎn)?
冉老師
2024 03/27 16:16
是的,是這樣的,同學(xué)
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