這個(gè)應(yīng)交增值稅的計(jì)算結(jié)果怎么填?我們公司是22年底也是留底,23年也是留底,我這里是就算23年的銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 還是說把22年的留底也加上 還是說就填 0 經(jīng)濟(jì)普查表
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