根據(jù)合眾思?jí)言?017年至2020年存在虛假記載,查詢了該期間公司相關(guān)年報(bào)公告中,有關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)出具情況如: 2017年度由北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)和內(nèi)控控制鑒證報(bào)告(附重大固有限制的說(shuō)明)。 2018年度由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)。 2019年度由上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(保留意見(jiàn)/并附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)。 2020年度由上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)/關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)和內(nèi)控控制鑒證報(bào)告(附重大固有限制的說(shuō)明)。以上說(shuō)明什么問(wèn)題
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實(shí)務(wù)
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2024 03/21 22:12
薇老師
2024 03/21 22:17
1.虛假記載:2017年至2020年存在虛假記載這意味著合眾思?jí)言谶@段時(shí)間內(nèi)的財(cái)務(wù)報(bào)告中可能存在錯(cuò)誤或誤導(dǎo)性的信息。這可能包括收入、支出、資產(chǎn)和負(fù)債等方面的不實(shí)記錄。這種情況可能會(huì)對(duì)公司的信譽(yù)和投資者信心產(chǎn)生負(fù)面影響。
2.保留意見(jiàn)和強(qiáng)調(diào)事項(xiàng):在2019年的審計(jì)報(bào)告中,上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)合眾思?jí)训呢?cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表了保留意見(jiàn),并附有關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)和其他信息。在2020年的審計(jì)報(bào)告中,上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所又提出了強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)和關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)。這些情況表明,審計(jì)師在審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了一些需要關(guān)注的問(wèn)題,這些問(wèn)題可能會(huì)影響到財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性和可靠性。
薇老師
2024 03/21 22:18
3.在2017年和2020年的內(nèi)控控制鑒證報(bào)告中,均提到了重大固有限制的說(shuō)明。這意味著合眾思?jí)训膬?nèi)部控制系統(tǒng)存在一定的缺陷,可能無(wú)法有效地防止或發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)報(bào)告中的錯(cuò)誤和舞弊行為。
84784964
2024 03/21 22:36
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,合眾思?jí)芽赡苓`反的規(guī)定有哪些
薇老師
2024 03/21 22:46
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,合眾思?jí)芽赡苓`反的規(guī)定有哪些——您給的題目里看不出來(lái)哦
84784964
2024 03/21 22:49
在合眾思?jí)言旒侔咐写嬖陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有哪些
薇老師
2024 03/21 22:53
在合眾思?jí)言旒侔咐写嬖陲L(fēng)險(xiǎn)評(píng)估有哪些——老師沒(méi)看到合眾思?jí)言旒侔咐?,只看到部分以下這些,根據(jù)合眾思?jí)言?017年至2020年存在虛假記載,查詢了該期間公司相關(guān)年報(bào)公告中,有關(guān)年度財(cái)務(wù)報(bào)表和內(nèi)部控制審計(jì)出具情況如:?2017年度由北京興華會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)和內(nèi)控控制鑒證報(bào)告(附重大固有限制的說(shuō)明)。?2018年度由信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)。?2019年度由上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(保留意見(jiàn)/并附關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)。?2020年度由上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)出具審計(jì)報(bào)告(附強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)/關(guān)鍵審計(jì)事項(xiàng)/其他信息)和內(nèi)控控制鑒證報(bào)告(附重大固有限制的說(shuō)明)。以上說(shuō)明什么問(wèn)題
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