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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我們是購買方,然后收到一張負(fù)數(shù)專用發(fā)票,前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣過,現(xiàn)在應(yīng)該屬于紅沖了,會(huì)計(jì)分錄是做 借 庫存(負(fù)數(shù)紅字)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(負(fù)數(shù)紅字)貸應(yīng)付(負(fù)數(shù)紅字)是這樣嗎
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速問速答借 庫存(負(fù)數(shù)紅字)
貸?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù))
應(yīng)付(負(fù)數(shù)紅字)
2024 03/12 11:12
84785043
2024 03/12 11:19
如果是用負(fù)數(shù)紅字的話是直接進(jìn)項(xiàng)稅額,不做成轉(zhuǎn)出,是嗎
家權(quán)老師
2024 03/12 11:20
是的,就是那個(gè)意思的哈
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