问题已解决
現在做企業(yè)匯算清繳,填A類表,按利潤表填書,最后一項實際應補退所得稅額是-272.38怎么把這個數調整為0呢?



納稅調整項目明細表,30欄扣除類,其他欄,調增
2024 03/09 10:49

84784995 

2024 03/09 11:13
這樣調過來了,沒調之前利潤表上是虧損,調過來就是正數了,這樣利潤表上還用調嗎?利潤表上全年是虧損的

84784995 

2024 03/09 11:15
這樣企業(yè)全年匯算清繳是應納稅所得額是正數了,利潤表上的是虧損,兩者不一樣,利潤表上報的數是不是也調過來?

文文老師 

2024 03/09 11:19
不用,二者的依據不一樣

84784995 

2024 03/09 11:31
調增后,帳上有變動的地方?

文文老師 

2024 03/09 11:36
不用更正利潤表,是根據企業(yè)所得稅法做的調增,引起的

84784995 

2024 03/09 11:39
都需要報那幾個表?A表,納稅調整表,工資薪金,企業(yè)所得稅彌補虧損

文文老師 

2024 03/09 11:41
固定資產納稅調整明細表
