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老師,借:應(yīng)付工資1000.47 貸:銀行存款1000 這個分錄兩邊金額不對等。怎么處理呢 我們老板是出納,他直接把工資的尾數(shù)省略掉了。
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速問速答同學(xué)您好,直接按實發(fā)處理尾數(shù)沖記提用費用借:應(yīng)付工資1000.47
貸:銀行存款1000, 管理費用工資0.47
2024 03/07 11:43
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老師,借:應(yīng)付工資1000.47 貸:銀行存款1000 這個分錄兩邊金額不對等。怎么處理呢 我們老板是出納,他直接把工資的尾數(shù)省略掉了。
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