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老師:銀行轉(zhuǎn)賬勞務費沖正退回款項,后期補發(fā),當期會計分錄怎么做呢?
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是這樣的,首先,原來勞務費對應的會計科目,是哪個,你就做相反的憑證,
假如說,原來的勞務費是工資
借:管理費用-勞務費
貸:應付職工薪酬
支付時:
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
如果銀行存款退回
借:銀行存款
貸:應付職工薪酬
2024 03/01 19:03
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老師:銀行轉(zhuǎn)賬勞務費沖正退回款項,后期補發(fā),當期會計分錄怎么做呢?
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