問(wèn)題已解決

老師,你好,這個(gè)是公司先交個(gè)稅后扣款是不是賬錯(cuò)了?第一個(gè)是交稅,第二個(gè)是發(fā)放工資扣的憑證

84785023| 提問(wèn)時(shí)間:2024 02/27 15:27
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大明明老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? 沒(méi)有做錯(cuò) 前后憑證的順序不影響的?
2024 02/27 15:28
84785023
2024 02/27 15:41
但現(xiàn)在應(yīng)付職工差這60元不平,我是不是再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅貸應(yīng)付職工薪酬
大明明老師
2024 02/27 15:44
你好 如果不平的話? 就做一個(gè) 應(yīng)交稅費(fèi)——個(gè)人所得稅? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?再加一筆? 借:管理費(fèi)用——職工工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,? 不然應(yīng)付職工薪酬也會(huì)不平??
84785023
2024 02/27 16:06
跨年呢?老師老師老師
大明明老師
2024 02/27 16:09
你們?nèi)绻切∑髽I(yè)準(zhǔn)則的? 跨年也沒(méi)有關(guān)系? 直接計(jì)入費(fèi)用類科目? ? 如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)測(cè)? ?要 計(jì)入 以前年度損益調(diào)整科目??
84785023
2024 02/27 16:19
我在這個(gè)月直接再做個(gè)借管理費(fèi)用60貸應(yīng)付職工薪酬60就行了是嗎,這60是以前會(huì)計(jì)計(jì)提時(shí)未計(jì)提,發(fā)放時(shí)沖應(yīng)付職工薪酬時(shí)又按多計(jì)提60沖的
大明明老師
2024 02/27 16:22
嗯 可以的? 借 管理費(fèi)用? 貸? 應(yīng)付職工薪酬?
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