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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,您好去年有一個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候記賬憑證把應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額這一欄錯做成應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減這個科目了,導(dǎo)致銷項稅額抵減這個三級科目里借方有余額,今年這個怎么調(diào)賬啊
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速問速答借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項稅額抵減
2024 02/22 15:22
84785014
2024 02/22 15:23
直接這么調(diào)的話對當(dāng)年的數(shù)據(jù)有影響沒有啊老師
家權(quán)老師
2024 02/22 15:24
不影響報表的數(shù)據(jù)的哈
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