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加工行業(yè)怎么做賬,某廠賣給我半成品給我開單據,過段時間我加工好成品賣給某廠再開單據,我們只賺取中間的差價,像這樣單據慢慢積累,一個月給打一部分款,但不按單據上的金額打,一直到年才能清賬,這種情況來回怎么做賬啊
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速問速答您好,我們加工了就開發(fā)票 借:應收 貸;收入 銷項稅
收款時 借:銀行 貸:應收
這樣就可以了,不會亂的
2024 02/22 07:53
84784964
2024 02/22 08:04
那某廠給我們開的單據怎么入賬
廖君老師
2024 02/22 08:04
您好,借:原材料等? 進項? 貸:應付
84784964
2024 02/22 08:11
老師,你從半成品單據入賬,到收到貨款時入賬方式 給我發(fā)一下? ? ? ? ? ?
? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ?
廖君老師
2024 02/22 08:12
您好,半成品單據入賬? ?
借:原材料等? 進項? 貸:應付
付款時,借:應付? ?貸:銀行
我們加工了就開發(fā)票?
借:應收 貸;收入 銷項稅
收款時
?借:銀行 貸:應收
84784964
2024 02/22 08:13
這個應付賬款怎么沖銷,分幾步做賬
廖君老師
2024 02/22 08:13
您好,2步呀,上面2個分錄哦
84784964
2024 02/22 08:17
應付賬款,為什么貸銀行呢,我們沒付款呀
廖君老師
2024 02/22 08:18
您好,還沒付款就不寫這個分錄嘛,我又不知道咱啥時付款
84784964
2024 02/22 08:25
就是這樣嗎?
收到半成品單據 :借:原材料
貸:應付賬款
做完成品 借:應收賬款
貸:主營業(yè)務收入
收款時 借:銀行存款
貸:應收賬款
是這樣嗎
廖君老師
2024 02/22 08:25
您好,是的,我的分錄跟您一樣呀,只是多了增值稅
84784964
2024 02/22 08:30
這個應付賬款不用沖減嗎?會一直有
廖君老師
2024 02/22 08:32
您好,這個錢我們真的不用付嗎,那這是以后誰付呀
84784964
2024 02/22 08:37
有點迷糊
廖君老師
2024 02/22 08:37
您把這個情況說一下,我們一起分析好不好
84784964
2024 02/22 08:45
那如果這個半成品做為客戶預付給我們的貨款呢,怎么做
84784964
2024 02/22 08:55
我不明白的是這個半成品的應付賬款,客戶拿到成品付款時已經扣除了
做賬沒有突顯出來
廖君老師
2024 02/22 08:55
您好,就是以后客戶付款給我們少付,一部分付給這個半成品廠家了么
分錄還是這個,只是以后收到款
借:銀行? ?借:應收? ?應付
84784964
2024 02/22 08:59
嗯,就是A家把半成品賣給我們,我們加工完再賣給A家,然后A家打款時半成品的費用扣除后只給我們差價
廖君老師
2024 02/22 09:00
哦哦,那上面的分錄就可以
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