問題已解決

老師,我們公司出口退稅有一項(xiàng)沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的信息,逐項(xiàng)配單搜不到,稅務(wù)局讓我們把已經(jīng)認(rèn)證抵扣的發(fā)票紅沖了,然后收到新發(fā)票在配單,紅沖發(fā)票我倒是會(huì),接下來的增值稅和出口退稅該怎么申報(bào)呀?

84784957| 提問時(shí)間:2024 02/21 11:19
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
1.增值稅申報(bào):首先,在紅沖發(fā)票后,需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報(bào)。在申報(bào)時(shí),應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次,以反映真實(shí)的銷售情況。 2.出口退稅申報(bào):對于出口退稅,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。 進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng),找到需要紅沖的發(fā)票信息。 點(diǎn)擊紅沖按鈕,并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。 在紅沖完成后,重新錄入正確的發(fā)票信息,并進(jìn)行出口退稅申報(bào)。
2024 02/21 11:21
84784957
2024 02/21 11:44
但是顯示待退稅不允許紅沖
樸老師
2024 02/21 11:46
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