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待抵扣進項稅轉出怎么做會計分錄?
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速問速答您好,待抵扣是還沒認證的進項稅額嗎
2024 02/05 08:43
84784951
2024 02/05 08:44
已經認證了。
東老師
2024 02/05 08:45
借成本費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84784951
2024 02/05 08:50
譬如原有的記賬是借:管理費用——辦公費;借:待抵扣進項稅 貸:銀行存款,那我做進項稅轉出的時候怎么做》?
東老師
2024 02/05 08:51
借管理費用 貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出
84784951
2024 02/05 08:52
那就是等于增加費用了是吧
東老師
2024 02/05 08:52
對,就是你們的費用增加了
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