问题已解决
車間相互間的材料調(diào)撥領(lǐng)用,怎么做賬



您好,是同一個單位的嗎
2024 01/25 02:32

84785030 

2024 01/25 08:59
是的老師

84785030 

2024 01/25 09:00
我以為那么晚,沒老師回答了呢?老師您怎么也沒睡啊

東老師 

2024 01/25 09:01
這個既然是同一個公司的,他這個原材料都是統(tǒng)一核算的,應(yīng)該不涉及到調(diào)配的問題呀

84785030 

2024 01/25 09:01
兩個車間,分開核算的

東老師 

2024 01/25 09:04
車間分開核算?不是在一個賬里體現(xiàn)嗎

84785030 

2024 01/25 09:06
兩個賬套

東老師 

2024 01/25 09:08
那只能是做銷售處理,調(diào)出方 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入
調(diào)入方 借原材料 貸應(yīng)付賬款

84785030 

2024 01/25 09:09
哈哈,我都是借應(yīng)收,貸材料

84785030 

2024 01/25 09:10
內(nèi)賬,應(yīng)該沒事吧,之間的往來也不用結(jié)算的

東老師 

2024 01/25 09:10
對內(nèi)賬沒問題,內(nèi)賬是好說的

84785030 

2024 01/25 09:15
這往來掛其他應(yīng)收應(yīng)付好點,還是掛應(yīng)收應(yīng)付好點

東老師 

2024 01/25 09:15
掛應(yīng)收應(yīng)付我覺得就可以了
