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老師好,2023年的費用可不可以入2024年,而且是沒有發(fā)票的白條一萬多

84785024| 提問時間:2024 01/22 15:53
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,這種就不要再入賬了,也不能稅前扣除的
2024 01/22 15:53
84785024
2024 01/22 15:54
但是老師不能沖減賬面利潤么
東老師
2024 01/22 15:55
這個如果說是支持發(fā)生的話是可以的,你可以入賬,然后再納稅調整
84785024
2024 01/22 15:58
老師,如果是正規(guī)發(fā)票但是跨期啦,是不是也可以入賬,但是匯算也得調增啊
東老師
2024 01/22 15:59
正規(guī)的也是可以入賬的,但是需要通過以前年度損益調整來入賬
84785024
2024 01/22 16:00
老師,小企業(yè)準則也需要用以前年度損益調整這個科目么
東老師
2024 01/22 16:00
《小企業(yè)會計準則》直接用利潤分配未分配利潤就行了
84785024
2024 01/22 16:01
用以前年度損益調整這個科目就不用匯算調增了么
東老師
2024 01/22 16:01
對,這個是需要調整之前年度的申報表,所以不需要納稅調增
84785024
2024 01/22 16:01
那是不是不需要匯算調增了?
東老師
2024 01/22 16:02
對,因為不影響到當年的損益,不用在當年調整,是需要調整之前的那是申報表
84785024
2024 01/22 16:04
老師具體能說一下分錄怎么做啊
84785024
2024 01/22 16:04
直接是,借利潤分配—未分配利潤,貸現(xiàn)金,么
東老師
2024 01/22 16:06
對,你做賬的話就是按照你說的這么做就可以
84785024
2024 01/22 16:09
老師還需要調報表么
東老師
2024 01/22 16:09
報表肯定是需要調整的,需要調整之前年度的納稅申報表
84785024
2024 01/22 16:11
涉及哪個科目就調哪個報表唄?
東老師
2024 01/22 16:11
對,沒錯,是的,就是這個意思
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