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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)教一下 未開(kāi)票收入的增值稅,報(bào)稅時(shí)填哪呀
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答您好, 和有票的加在一起填就可以了
2024 01/15 15:07
84784956
2024 01/15 15:07
你好,只有未開(kāi)票的
劉艷紅老師
2024 01/15 15:09
你們是小規(guī)模納稅人嗎
84784956
2024 01/15 15:10
是的,8千多銷(xiāo)售額,全是銷(xiāo)售給個(gè)人的,沒(méi)有開(kāi)票
劉艷紅老師
2024 01/15 15:11
那你就填8000多就可以了
84784956
2024 01/15 15:12
填到哪一欄呀
劉艷紅老師
2024 01/15 15:13
填在第10行就可以了
84784956
2024 01/15 15:34
但我銷(xiāo)售的是外購(gòu)的香榧堅(jiān)果,不屬于免稅項(xiàng)目,也可以填在那一欄嗎
劉艷紅老師
2024 01/15 15:44
你沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)呀,也是免稅的
84784956
2024 01/15 16:24
我自己做賬的時(shí)候 應(yīng)交增值稅是按照1%來(lái)算價(jià)稅分離的,我剛報(bào)增值稅時(shí)發(fā)現(xiàn)他們是按3%算的。應(yīng)該按3%還是1%誒,
劉艷紅老師
2024 01/15 16:29
按1%來(lái)價(jià)格分離的哦,現(xiàn)在開(kāi)票是一個(gè)點(diǎn)
84784956
2024 01/15 16:30
那我這個(gè)表要填嗎
劉艷紅老師
2024 01/15 16:35
不用呀,都沒(méi)有附加稅,不用填的
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