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印花稅抵繳欠稅分錄怎么做?老師

84784988| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/13 11:47
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你的印花稅計(jì)提嗎?
2024 01/13 11:47
84784988
2024 01/13 11:49
計(jì)提繳納一塊
郭老師
2024 01/13 11:53
多交的稅款在應(yīng)交稅費(fèi)借方余額里面嗎?如果是的話,借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅。
84784988
2024 01/13 12:03
繳納的時(shí)候呢,實(shí)際沒(méi)有支出,抵繳欠稅
郭老師
2024 01/13 12:04
繳納不用做了,因?yàn)槟阍趹?yīng)交稅費(fèi)有借方余額,現(xiàn)在做了貸方是不抵扣了。
84784988
2024 01/13 12:09
我如果不做,應(yīng)交印花稅貸方不就一直有余額嗎?
84784988
2024 01/13 12:11
我之前問(wèn)有個(gè)老師說(shuō)可以走營(yíng)業(yè)外收入?。?/div>
郭老師
2024 01/13 12:12
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借稅金及附加負(fù)數(shù) 你之前多交沒(méi)有體現(xiàn)在賬上啊 多交了紅沖計(jì)提的印花稅
84784988
2024 01/13 12:19
沒(méi)有啊,現(xiàn)在稅金及附加還有應(yīng)交印花稅余額都是0
郭老師
2024 01/13 12:20
那就做上面紅紅沖計(jì)提之前多計(jì)提的
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