問(wèn)題已解決

老師,我們公司租賃別的公司的設(shè)備怎么處理帳目,

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/11 15:48
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)如果你用新的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則就是進(jìn)入借使用權(quán)資產(chǎn)貸,應(yīng)付賬款,如果你是按以前的直接借管理費(fèi)用,租賃費(fèi)貸,應(yīng)付賬款。
2024 01/11 15:50
84785045
2024 01/11 16:05
如果是個(gè)人購(gòu)買(mǎi)我們的產(chǎn)品,對(duì)方是以個(gè)人名義打款到我們公帳上去的,我們沒(méi)有開(kāi)票,這得怎么做
宋生老師
2024 01/11 16:09
你好這個(gè)沒(méi)關(guān)系的,正常做借,銀行存款,貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅。
84785045
2024 01/11 19:59
哦,就是上面那個(gè)租賃設(shè)備的,是沒(méi)有發(fā)票,我們公賬付的款
宋生老師
2024 01/11 20:09
您好,借管理費(fèi)用等,貸銀行存款
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