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實(shí)務(wù)
問題已解決
由于個(gè)人失誤,造成12月份交稅20多(本來是不用交的),這個(gè)稅是造成失誤的人交的,繳稅的時(shí)候可以用營業(yè)外收入沖減嗎?借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 營業(yè)外收入,可以這樣做分錄嗎?就是造成失誤的人承擔(dān)了這個(gè)費(fèi)用,直接個(gè)人交了稅
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速問速答您好,是可以這樣做的,營業(yè)外收入
2024 01/09 23:00
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