问题已解决

請小天老師繼續(xù)答疑 比如甲公司23年6月成立,同月實繳資本208萬元,會計做賬把208萬元都做到實收資本這個科目了,按照章程注冊資本是200萬元,23年12月份要把這8萬元從實收資本科目轉(zhuǎn)到其他應付款科目,意思是實收資本金額和章程規(guī)定金額保持一致,沒有跨年在同一年度,可以調(diào)到其他應付款科目嗎?

84785024| 提问时间:2024 01/07 09:34
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
廖君老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務師,中級經(jīng)濟師
您好,沒有跨年在同一年度,可以調(diào)到其他應付款科目,我覺得可以,因為季度也沒申報負債表,實收資本多少在負債表上
2024 01/07 09:49
84785024
2024 01/07 09:53
或者說把多注資的這8萬元已列入實收資本的,通過銀行退還給投資者這樣是不是也行
廖君老師
2024 01/07 09:59
您好,現(xiàn)在是23年,負債表還沒有申報呢,可以的
84785024
2024 01/07 10:04
謝謝你老師
廖君老師
2024 01/07 10:07
?親愛的,您太客氣了,祝您生活愉快! 希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取