問題已解決
老師,小規(guī)模納稅人,先收到銷售商品貨款,兩天后再向?qū)Ψ介_具銷售發(fā)票,分別怎么做賬
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速問速答同學您好,一般情況下,之喲啊不跨月,遲幾天坐賬都很正常,您可以等開完票之后,拿著發(fā)票和銀行回答
借:銀行存款
貸:主營業(yè)務收入
應交稅費-應交增值稅
2024 01/06 22:41
84785046
2024 01/06 22:44
那向?qū)Ψ介_具發(fā)票就不需要單獨做賬了,對吧
王小龍老師
2024 01/06 22:46
您就是拿到發(fā)票和銀行回單,一起做賬,就是偷個懶,假裝這邊一開票就收錢了
84785046
2024 01/06 22:54
為了好區(qū)分,我可以在主營業(yè)務下面,設置明細科目,無票收入和開票收入嗎
王小龍老師
2024 01/06 22:55
同學您好,當然可以
84785046
2024 01/06 23:21
還有,老師,公司新裝修購入一批辦公家具,分三次付清,比如說第一次付了 6 萬,第二次付了 3 萬,第三次付了 4 萬。然后發(fā)票是在付清后的隔月取得的,怎么做分錄,麻煩寫的清楚一點,謝謝老師
王小龍老師
2024 01/06 23:23
同學您好,比較偷懶的方法,
每次付款的時候
借:應付賬款
貸:銀行存款
等到發(fā)票來了
借:固定資產(chǎn)
貸:應付賬款
84785046
2024 01/07 10:22
發(fā)票是 1 月初才收到的,但是東西是 12 月份就開始使用了,那金蝶里的固定資產(chǎn)卡片要 12 月分就錄入了,折舊就是 1 月份開票了,如果 1 月份才確定固定資產(chǎn),這樣會不會不太合理
王小龍老師
2024 01/07 11:47
同學您好,嚴謹來說,固定資產(chǎn)從使用的時候就入賬。
王小龍老師
2024 01/07 11:47
但是現(xiàn)實中,懶會計居多,這種差不了很長時間的,都是發(fā)票來了入賬,雖然說不嚴謹,但是很多人都這么干
84785046
2024 01/07 13:09
那固定資產(chǎn)卡片 12 月份開始錄可以嗎,然后 1 月份收到發(fā)票再確認固定資產(chǎn)
王小龍老師
2024 01/07 13:10
同學您好,如果偷懶,就1月錄卡片
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