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老師,很多年前我們向供應商購買的貨物10萬,現(xiàn)在確認不付了 是這樣做分錄嗎 借:原材料 10 應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1.3 貸:應付賬款11.3 現(xiàn)在是 借:應付賬款11.3 貸:營業(yè)外收入10 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出0.13

84784952| 提問時間:2024 01/05 12:00
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個分錄是正確的,進項不需要轉出。
2024 01/05 12:02
玲老師
2024 01/05 12:02
不需要做進項轉出的分錄。
84784952
2024 01/05 13:07
如果要做進項轉出? ?是這樣做分錄嗎
玲老師
2024 01/05 13:22
是的,是這個分錄正確。
玲老師
2024 01/05 13:22
進項轉出就是。借原材料貸進項稅額轉出1.3。
84784952
2024 01/05 13:31
那的就是? 借:應付賬款11.3 貸:營業(yè)外收入11.3? ?借:原材料? 0.13 貸:應交稅費-應交增值稅-應交增值稅-進項稅額轉出 0.13? ?
玲老師
2024 01/05 13:39
是的這樣是對的 是的
84784952
2024 01/05 13:53
但這個是很多年前的原材料了,早就用來組裝機臺。賣出去了?
玲老師
2024 01/05 14:02
出去了,那就結轉到主營業(yè)務成本里了。
84784952
2024 01/05 15:05
是的? 前幾年就結轉到主營業(yè)務成本里了,那現(xiàn)在借方不能寫原材料 要寫什么呢
玲老師
2024 01/05 15:08
你好 是的借以前年度損益 調(diào),貸進項轉出?
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