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我現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是貸方余額,要怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?老師,我有個憑證,借方:其他應(yīng)付款100元,貸方:應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50元、營業(yè)外收入50元。 我年末進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個科目余額是貸方余額50元,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢?

84784990| 提问时间:2024 01/04 17:28
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王超老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師
您好 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 50
2024 01/04 17:29
84784990
2024 01/04 17:43
我現(xiàn)在是 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(貸方藍(lán)字余額),你這個借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50(借方紅字),能沖平嗎?
王超老師
2024 01/04 17:44
按少了一個負(fù)號了,是 借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 -50 貸:成本/費(fèi)用 -50
84784990
2024 01/04 17:44
我做了你那個分錄,我現(xiàn)在是貸方余額增加了一倍
王超老師
2024 01/04 17:45
借:進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 50 貸:成本/費(fèi)用 50
王超老師
2024 01/04 17:45
他是要沖減你貸方的余額的
王超老師
2024 01/04 17:46
我這邊沒有表達(dá)清楚
84784990
2024 01/04 17:46
成本費(fèi)用可以做貸方藍(lán)字嗎?不是借方藍(lán)字嗎?
王超老師
2024 01/04 17:50
可以的,你這么問,應(yīng)該是有遇到軟件提示你不能這樣處理。 但是原理是可以這樣的
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