问题已解决
差額征稅勞務派遣公司的一般賬務處理如下: 在確認收入時,全額確認收入,記錄為“銀行存款”和“主營業(yè)務收入”,并記錄應交稅費-簡易計稅。 在確認可扣減的成本費用及應交增值稅差額抵減時,記錄“主營業(yè)務成本”和“應交稅費-簡易計稅”,并從“應付職工薪酬”中扣除。 實際繳納增值稅時,從“應交稅費-簡易計稅”中扣除。,具體的分錄又嗎?
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借,應交稅費簡易計稅,貸,銀行存款,這個就是貸方減去借方之后的余額
多了前兩個分錄之后,貸方應交稅費簡易計稅還有余額,做了我上面的這個繳納的就沒有余額了。
2023 12/28 08:53
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84784947 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2023 12/28 09:05
這個我知道
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2023 12/28 09:05
是全部的分錄
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 09:06
借主營業(yè)務成本
應交稅費簡易計稅
貸應付職工薪酬工資,完整的就是這些,沒有其他的了。
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2023 12/28 09:09
工資其中一部分做成了成本,其他做成了費用
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/28 09:09
你好,你的提供服務人員的都做主營業(yè)務成本
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