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12月支付的伙食費200萬 但實際的成本是190萬 對方收到200萬后會把10萬的現(xiàn)金退回 請問這個差額用什么會計分錄呢? 當時我計提成本的時候 借:主營業(yè)務成本190萬 貸:應付賬款190萬 實際支付時 借:應付賬款200萬 貸:銀行存款200元 中間這個差額我如何做會計分錄好呢?

84785033| 提問時間:2023 12/25 10:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
以后這個多支付的也不給你退回嗎。
2023 12/25 10:55
郭老師
2023 12/25 10:55
如果退回了的,借庫存現(xiàn)金,貸應付賬款不就可以了?
84785033
2023 12/25 10:58
多的會以現(xiàn)金形式退回
郭老師
2023 12/25 11:00
借庫存現(xiàn)金貸應付賬款
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