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請問行政單位社保先墊付后面再從零余額賬戶轉(zhuǎn)入,這筆會計分錄的計提跟支付財務(wù)會計跟預(yù)算會計的分錄怎么做?

84785003| 提問時間:2023 12/22 21:49
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曉旭老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好同學(xué), 墊付是走的實賬嗎?
2023 12/22 21:56
84785003
2023 12/22 22:03
單位銀行存款
曉旭老師
2023 12/22 22:08
從事專業(yè)及其輔助活 動人員的職工薪酬? 財務(wù)會計 借:業(yè)務(wù)活動費用/單位管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬(含社保部分) 預(yù)算會計無業(yè)務(wù) 支付時 財務(wù)會計 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款等 預(yù)算會計 借:行政支出/事業(yè)支出/經(jīng)營支出等 貸:財政撥款預(yù)算收入/資金結(jié)存 收到額度 收到“授權(quán)支付 到賬通知書”? 財務(wù)會計 ?借:零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款收入? 預(yù)算會計 借:資金結(jié)存——零余額賬戶用款額度 貸:財政撥款預(yù)算收入 零余額轉(zhuǎn)入銀行存款 財務(wù)會計 借:銀行存款 貸:零余額賬戶用款額度 預(yù)算會計無業(yè)務(wù)
84785003
2023 12/23 20:13
社保計提時用借:業(yè)務(wù)活動費用/社會保險貸:應(yīng)付職工薪酬/社會保險,這個我會。支付時是單位自由存款先行墊付社保,這個會計分錄怎么做?預(yù)算會計是不做處理的,可能幾個月之后才會把零余額賬戶的錢轉(zhuǎn)入單位自由存款,這時的雙分錄又怎么做?
曉旭老師
2023 12/23 20:33
你好同學(xué),最后一個分錄已體現(xiàn)
84785003
2023 12/23 20:54
不用零余額賬戶這個科目了
84785003
2023 12/23 20:58
假設(shè)兩個銀行賬戶,一個是專戶,一個是基本戶,專戶是自有存款賬戶,基本戶是零余額賬戶。現(xiàn)在科目不用零余額這個科目
84785003
2023 12/23 20:58
怎么做分錄
84785003
2023 12/23 21:04
計提社保時:借:業(yè)務(wù)活動費用/社會保險,貸:應(yīng)付職工薪酬/社會保險,先墊付時:應(yīng)付職工薪酬/社會保險,貸:銀行存款/自由存款。預(yù)算會計不做處理,等零余額賬戶轉(zhuǎn)入自有存款再做分錄。這個分錄怎么做
曉旭老師
2023 12/23 21:05
你好同學(xué),你的資金不是從零余額賬戶轉(zhuǎn)入的話,從哪個賬戶轉(zhuǎn)入?直接支付嗎?
曉旭老師
2023 12/23 21:10
財政專戶一般也是用銀行存款科目,基本戶如果是授權(quán)的話是零余額,非授權(quán)的話就是直接支付(不體現(xiàn)貨幣資金類科目,直接計入費用/支出科目)。個別地區(qū)會有實賬賬戶,也用銀行存款科目
84785003
2023 12/23 21:43
墊付財務(wù)會計分錄借:應(yīng)付職工薪酬,貸:銀行存款。收到錢財務(wù)會計分錄中科目不用零余額賬戶用款額度這個科目,用什么取代
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