問題已解決
今年12月預(yù)提的年會費用,沒有發(fā)票呢,明年收到票要怎么做賬呢,是不是不能再重新錄費用了
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借管理費用
貸其他應(yīng)付款,明年借其他應(yīng)付款,貸利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤
貸其他應(yīng)付款。
2023 12/18 15:48
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2023 12/18 15:51
什么意思呢,我看不明白
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2023 12/18 15:53
第一個是暫估
今年做的暫估
今年入賬的。
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2023 12/18 15:53
第二個是紅沖暫估,第三個做發(fā)票的。
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2023 12/18 16:02
第三個做發(fā)票,為什么不是借費用,貸其他應(yīng)付呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:04
這是以前年度的,為什么要做管理費用,你在做到今年的管理費用里面,你以前的需要納稅調(diào)增嗎?
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2023 12/18 16:09
但是我不是很理解,我這邊老會計是說紅沖上年暫估分錄,今年在重新做,這樣可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:11
你好,可以的,可以這么做的。
上一年匯算清繳納稅調(diào)增。
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2023 12/18 16:12
調(diào)增是因為我費用做到明年了?不屬于去年是嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:16
對的,是這個意思的。
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2023 12/18 16:19
我還有一個會計和我這么說,讓我把明年的費用發(fā)票貼到去年預(yù)估的費用里面,這樣可以?
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:21
可以的,
暫估和發(fā)票的一樣可以。
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2023 12/18 16:24
我還有一個問題,就是暫估和發(fā)票的不一致怎么調(diào)整呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:24
就按照我上面的來調(diào)整。
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2023 12/18 16:36
可是我還是不理解為什么放在未分配利潤
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 12/18 16:38
以前年度的成本費用你不用,未分配利潤用哪一個你也可以用,以前年度損益調(diào)整,就這兩個選擇。
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