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      問題已解決

      年底結(jié)轉(zhuǎn)了增值稅又收到?jīng)]有抵扣的專票怎么做賬,下年怎么用來抵扣

      84785009| 提問時間:2023 12/18 15:11
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      小菲老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,稅務(wù)師
      同學(xué),你好 收到?jīng)]有抵扣的專票,取消結(jié)轉(zhuǎn),把這筆做進去
      2023 12/18 15:12
      84785009
      2023 12/18 15:15
      下年抵扣時怎么做賬
      小菲老師
      2023 12/18 15:17
      同學(xué),你好 本月做賬,直接增值稅結(jié)轉(zhuǎn),就已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了
      84785009
      2023 12/18 15:29
      下年就沒法抵扣了嗎?如果能抵分錄咋做
      小菲老師
      2023 12/18 15:33
      同學(xué),你好 不是,能抵扣的
      84785009
      2023 12/18 15:34
      能抵分錄咋做呢
      小菲老師
      2023 12/18 15:36
      同學(xué),你好 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額)。 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額);貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額):借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅);貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅。 4、實際交納時,借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:銀行存款。
      84785009
      2023 12/18 15:55
      年底結(jié)轉(zhuǎn)時進項大于銷項時怎樣結(jié)轉(zhuǎn)
      小菲老師
      2023 12/18 15:55
      借:應(yīng)交稅費—未交增值稅;貸:。應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
      84785009
      2023 12/18 16:13
      好的 謝謝老師
      小菲老師
      2023 12/18 16:14
      不客氣,祝工作順利
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