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老師好,之前會計(jì)主管借備用金,現(xiàn)在用完超支900多,怎么做賬

84784996| 提问时间:2023 12/13 14:38
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venus老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
就掛在其他應(yīng)收款,同學(xué)
2023 12/13 14:39
84784996
2023 12/13 14:40
報銷借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款?
venus老師
2023 12/13 14:41
說明這個主管還欠公司的錢
84784996
2023 12/13 14:41
沒有欠了,用完了,還超支900多,怎么做
venus老師
2023 12/13 14:43
超支就意味著他是欠錢的,超這900你們給報銷嗎,公司承擔(dān)還是主管承擔(dān)
84784996
2023 12/13 14:45
公司欠他的,后面報給她了,公戶轉(zhuǎn)給他,超支怎么是欠錢的,是公司欠他的,超支的他用自己 的錢墊的,后面報銷了,對公賬戶轉(zhuǎn)給她
venus老師
2023 12/13 14:46
那就借管理費(fèi)用——差旅費(fèi)? 貸銀行存款,錢直接轉(zhuǎn)給他就行
84784996
2023 12/13 14:46
好的 老師
venus老師
2023 12/13 14:54
好的呢, 同學(xué),祝你生活愉快
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