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年底領(lǐng)導(dǎo)覺得收入太高,讓我們把一些科研項目的收支,只做財務(wù)會計,掛往來款,不做預(yù)算會計。但是有實際的資金流動,也在今年開的有發(fā)票,收的有發(fā)票。這樣硬做合理嗎?賬務(wù)上如何處理更合理?



年底領(lǐng)導(dǎo)覺得收入太高,讓我們把一些科研項目的收支,只做財務(wù)會計,掛往來款,不做預(yù)算會計。但是有實際的資金流動,也在今年開的有發(fā)票,收的有發(fā)票。這樣硬做合理嗎?賬務(wù)上如何處理更合理?
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