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老師。你好。公司情況如收到款項(xiàng)20000元,分成款10000元給其他公司,實(shí)際本公司收入10000元。做賬時(shí)會(huì)計(jì)分錄是否可以,收到錢時(shí):借:銀行存款20000,貸:預(yù)收賬款20000。確定收入時(shí):借:預(yù)收賬款10000,貸:主營業(yè)務(wù)收入10000。轉(zhuǎn)分成款給合作公司時(shí):借:預(yù)收賬款10000。貸:銀行存款10000。謝謝回答

84785002| 提問時(shí)間:2023 12/09 15:16
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這里的分成款,你們公司只是代收代付這個(gè)款項(xiàng)??
2023 12/09 15:16
84785002
2023 12/09 15:17
就是合作公司,顧客一起付款在我們公司,需要按比例分成給合作公司。
84785002
2023 12/09 15:18
我們是和美容院合作。顧客付款要和美容院分成。
鄒老師
2023 12/09 15:19
你好,那收到的時(shí)候,需要把1萬的部分計(jì)入其他應(yīng)付款才是的?
84785002
2023 12/09 15:23
老師。那請(qǐng)問確認(rèn)為我們公司的收入是10000元。對(duì)吧?還有我公司給合作美容院10000元時(shí),不需要他們提供發(fā)票對(duì)吧?
鄒老師
2023 12/09 15:24
你好,是的,是這樣的
84785002
2023 12/09 15:24
這也是合法合規(guī)的對(duì)吧?
鄒老師
2023 12/09 15:25
你好,實(shí)際情況是這樣,是可以的
84785002
2023 12/09 15:25
謝謝老師
鄒老師
2023 12/09 15:26
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利?
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