問題已解決
老師,請問一下如果【轉出未交增值稅】期末余額在借方表示什么?有可能在借方嗎?就是就是進項稅大于銷項稅了吧?!怎么做分錄呢?
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速問速答你好,表示留底進項大于銷項
是
2023 12/06 22:33
郭老師
2023 12/06 22:35
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
84784948
2023 12/06 23:41
進項稅大于銷項稅時如何做分錄?
84784948
2023 12/06 23:43
留抵的那個分錄怎么做呢
84784948
2023 12/06 23:54
銷項大于進項
借:應交稅費應交增值稅銷項
貸:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅?
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅?
貸:應交稅費應交增值稅進項
借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸:應交增值稅未交稅費
84784948
2023 12/06 23:56
如果進項>銷項,整體如何做分錄呢?
郭老師
2023 12/07 05:11
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
這個就是
郭老師
2023 12/07 05:11
轉出未交增值稅借方余額表示留底
84784948
2023 12/07 08:17
還是不太明白,2月份老師當時講的是時候計入到三級科目【轉出多交增值稅】了
郭老師
2023 12/07 08:21
不需要這么麻煩的進項和銷項,月末結轉到轉出未交增值稅里面就可以
轉出未交增值稅,借方有余額照樣表示留底的
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